Сведения о порядке сбора информации и методике расчета сводного целевого показателя Государственной программы и целевых показателей подпрограмм
Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя | Временная характеристика показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Источник информации | Ответственный за формирование показателя |
Государственная программа | |||||||
1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | число лет, которое в среднем предстоит прожить одному человеку из поколения родившихся, при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в данный период времени | годовой | таблицы дожития | – | официальная статистическая информация | Белстат |
Подпрограмма 1 «Семья и детство» | |||||||
2. Суммарный коэффициент рождаемости | число рождений | количество детей, которое в среднем могла бы родить одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (от 15 до 50 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычисляется показатель | годовой | ![]() | СКР – суммарный коэффициент рождаемости, Fx – возрастные коэффициенты, n – длина возрастного интервала | официальная статистическая информация | Белстат |
3. Коэффициент младенческой смертности | промилле | сумма двух составляющих, первая из которых – отношение числа умерших в возрасте до одного года из родившихся в том году, для которого вычисляется коэффициент, к общему числу родившихся в том же году, а вторая – отношение числа умерших в возрасте до одного года из родившихся в предыдущем году к общему числу родившихся в предыдущем году | » | ![]() | ![]() ![]() | » | » |
4. Детская смертность | просантимилле | число детей, умерших в возрасте от 0–17 лет | » | число детей, умерших в возрасте от 0–17 лет / среднегодовая численность детей в возрасте от 0–17 лет × 100 000 | число детей, умерших в возрасте от 0–17 лет, среднегодовая численность детей в возрасте от 0–17 лет | » | » |
Подпрограмма 2 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний» | |||||||
5. Распространенность потребления табака среди лиц в возрасте от 18 до 69 лет | процентов | отношение числа курящих в возрасте от 18 до 69 лет к общей численности населения в возрасте от 18 до 69 лет | годовой | (N / M) х 100 % | N – число курящих в возрасте от 18 до 69 лет, M – общая численность населения в возрасте от 18 до 69 лет | методика для STEPS-исследования, утвержденная ВОЗ | Минздрав |
6. Физическая активность взрослого населения | » | отношение числа лиц в возрасте от 18 до 69 лет, занимающихся физической активностью (оценивается самостоятельно) не менее 20 минут в день, к общей численности взрослого населения в возрасте от 18 до 69 лет | » | (H / L) х 100 % | H – число лиц в возрасте от 18 до 69 лет, занимающихся физической активностью (оценивается самостоятельно) не менее 20 минут в день, L – общая численность населения в возрасте от 18 до 69 лет | » | » |
7. Потребление поваренной соли | граммов в сутки | количество соли в граммах, потребляемое в среднем взрослым населением в возрасте от 18 до 69 лет | » | методика для STEPS-исследования, утвержденная ВОЗ | показатель рассчитывается на основе среднесуточного уровня концентрации натрия в моче у взрослого населения в возрасте от 18 до 69 лет | » | » |
8. Содержание транс-изомеров жирных кислот в продуктах переработки растительных масел | процентов | отношение содержания трансизомеров жирных кислот в продукте к общему содержанию жира в продукте | » | (S / C) × 100 % | S – содержание трансизомеров жирных кислот в продукте, С – содержание жира в продукте | административные данные | Минздрав, концерн «Белгоспищепром» |
9. Доля врачей, работающих по принципу врача общей практики, в общем количестве врачей, работающих в системе оказания первичной медицинской помощи | » | отношение количества врачей, работающих по принципу врача общей практики, к общему количеству врачей, работающих в системе оказания первичной медицинской помощи | » | B / Т × 100 % | B – число врачей общей практики, T – число врачей, работающих в первичном звене | официальная статистическая информация | Минздрав |
91. Доля врачей общей практики в общем количестве врачей – терапевтов участковых | » | отношение количества врачей общей практики к общему количеству врачей – терапевтов участковых | » | B / ТУ x 100 % | B – число врачей общей практики, TУ – число врачей – терапевтов участковых | » | » |
10. Удельный вес пациентов со злокачественными опухолями в I–II стадии заболевания в общем количестве пациентов с выявленными в процессе скрининга злокачественными заболеваниями | » | отношение числа выявленных случаев в I–II стадии злокачественных опухолей к общему числу онкологических злокачественных заболеваний, выявленных в процессе скрининга | » | число выявленных случаев в I–II стадии злокачественных опухолей среди пациентов в процессе скрининга / число выявленных при скрининге злокачественных новообразований х 100 | число выявленных случаев в I–II стадии злокачественных опухолей среди пациентов в процессе скрининга, число выявленных при скрининге злокачественных новообразований | административные данные | » |
11. Охват реабилитацией пациентов в трудоспособном возрасте после инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения, оперативных вмешательств по поводу злокачественных, нейрохирургических, травматологических и иных неинфекционных заболеваний, прошедших реабилитацию | » | отношение количества пациентов в трудоспособном возрасте, направленных на стационарный этап реабилитации после инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения, оперативных вмешательств по поводу злокачественных, нейрохирургических, травматологических и иных неинфекционных заболеваний, к подлежащим реабилитации пациентам с указанной патологией | » | N1 / N2 × 100 % | N1 – количество пациентов трудоспособного возраста, направленных на стационарный этап реабилитации после инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового кровообращения, оперативных вмешательств по поводу злокачественных, нейрохирургических, травматологических и иных неинфекционных заболеваний, N2 – количество пациентов с указанной патологией трудоспособного возраста, подлежащих реабилитации | данные ведомственной отчетности | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |
12. Коэффициент смертности трудоспособного населения | промилле | отношение числа умерших в трудоспособном возрасте к среднегодовой численности населения трудоспособного возраста | » | число умерших в трудоспособном возрасте / среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте х 1000 | число умерших в трудоспособном возрасте, среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте | официальная статистическая информация | Белстат |
13. Показатель тяжести первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста | процентов | отношение числа лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами I и II группы, к числу лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами | » | А / В × 100 % | А – количество лиц трудоспособного возраста, которым впервые установлена I и II группа инвалидности, В – количество лиц трудоспособного возраста, которым впервые установлена группа инвалидности | данные ведомственной отчетности | Минздрав |
Подпрограмма 3 «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма» | |||||||
14. Смертность от случайных отравлений алкоголем на 100 тыс. человек | просантимилле | отношение числа умерших от случайных отравлений алкоголем к среднегодовой численности населения | годовой | число умерших от случайных отравлений алкоголем / среднегодовая численность населения × 100 000 | число умерших от случайных отравлений алкоголем, среднегодовая численность населения | официальная статистическая информация | Белстат |
15. Потребление алкоголя на душу населения | литров | отношение общего объема потребления всех видов алкогольных напитков, пересчитанных на абсолютный алкоголь, к среднегодовой численности населения | » | Пот. = Зн + Пр + И – Э – Зк (Пот. × коэффициент пересчета) / среднегодовая численность населения | Пот. – объем потребления товаров на внутреннем рынке, Зн – товарные запасы продукции (товаров) на начало отчетного периода, Зк – товарные запасы продукции (товаров) на конец отчетного периода, Пр – производство продукции за отчетный период, И – импорт товаров, Э – экспорт товаров | » | » |
Подпрограмма 4 «Туберкулез» | |||||||
16. Заболеваемость населения активным туберкулезом на 100 тыс. человек | случаев | число зарегистрированных пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом активный туберкулез на 100 тыс. населения | годовой | число зарегистрированных пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом активный туберкулез / среднегодовая численность населения × 100 000 | число зарегистрированных пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом активный туберкулез, среднегодовая численность населения | данные ведомственной отчетности | Минздрав |
17. Смертность населения от туберкулеза на 100 тыс. человек | » | количество случаев на 100 тыс. населения | » | число пациентов, умерших от туберкулеза / среднегодовая численность × 100 000 | число пациентов, умерших от туберкулеза, среднегодовая численность населения | официальная статистическая информация | Белстат |
18. Доля пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза, успешно закончивших полный курс лечения (18–24 месяца), в общем количестве таких пациентов | процентов | удельный вес пациентов, успешно завершивших лечение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, начавших лечение 24 месяца назад | » | M1 / M2 × 100 % | M1 – число пациентов, успешно завершивших лечение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, начавших лечение 24 месяца назад, M2 – число пациентов с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, начавших лечение 24 месяца назад | административные данные | Минздрав |
Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» | |||||||
19. Охват комбинированной антиретровирусной терапией ВИЧ-позитивных пациентов, нуждающихся в лечении | процентов | отношение числа взрослых и детей, охваченных комбинированной антиретровирусной терапией, к оценочному числу ВИЧ-позитивных пациентов, нуждающихся в лечении | годовой | (N1 / N2) × 100 % | N1 – число взрослых и детей, получающих антиретровирусное лечение, N2 – оценочное число ВИЧ-позитивных пациентов, нуждающихся в лечении | данные ведомственной отчетности | Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком |
20. Риск передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери ребенку | » | отношение числа ВИЧ-инфицированных детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, к общему числу детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей | » | (N1 / N2) × 100 % | N1 – число ВИЧ-инфицированных детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, N2 – число детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей | » | » |
21. Охват групп населения с высоким риском инфицирования ВИЧ-профилактическими мероприятиями | » | отношение числа потребителей инъекционных наркотиков, женщин, вовлеченных в секс-бизнес, мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами, получивших профилактические услуги, к их оценочному числу | » | (M1 / M2) × 100 % | M1 – число потребителей инъекционных наркотиков, женщин, вовлеченных в секс-бизнес, мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами, получивших профилактические услуги, M2 – оценочное число потребителей инъекционных наркотиков, женщин, вовлеченных в секс-бизнес, мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами | административные данные | » |
Подпрограмма 6 «Внешняя миграция» | |||||||
22. Миграционный прирост | человек | разность между числом прибывших и выбывших в отчетный период | годовой | Е1 – Е2 | Е1 – число лиц, прибывших в республику в отчетный период, Е2 – число лиц, выбывших из республики в отчетный период | официальная статистическая информация | Белстат |
Подпрограмма 7 «Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь» | |||||||
23. Удельный вес фактически выполненных объемов оказания медицинской помощи по видам в объемах, утвержденных планами оказания медицинской помощи заказчиков | процентов | отношение фактически выполненных объемов оказания медицинской помощи по ее видам к утвержденным плановым объемам оказания медицинской помощи | годовой | (L / M) × 100 % | L – фактический объем оказания медицинской помощи, M – утвержденный плановый объем оказания медицинской помощи | административные данные | Минздрав |
Приложение 10 к Государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.12.2020 № 768) |
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Государственной программы
Наименование задач подпрограмм | Источники финансирования | Объемы финансирования, рублей | |||||
всего | в том числе по годам | ||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Подпрограмма 1 «Семья и детство» | |||||||
Задача 1. Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка | республиканский и местные бюджеты, иные источники | 57 309 702,19 | 5 839 090,0 | 7 498 764,65 | 6 796 854,4 | 13 737 452,14 | 23 437 541,0 |
в том числе: | |||||||
республиканский бюджет | 47 476 462,47 | 4 650 000,0 | 5 261 322,47 | 4 038 715,0 | 11 509 707,0 | 22 016 718,0 | |
местные бюджеты | 8 440 359,72 | 602 510,0 | 1 845 342,18 | 2 539 939,4 | 2 051 745,14 | 1 400 823,0 | |
иные источники* | 1 392 880,0 | 586 580,0 | 392 100,0 | 218 200,0 | 176 000,0 | 20 000,0 | |
Задача 2. Развитие системы поддержки семей с детьми и улучшение условий их жизнедеятельности, укрепление института семьи | республиканский и местные бюджеты | 1 735 691 763,05 | 204 921 970,0 | 465 830 303,06 | 358 250 852,0 | 355 520 147,41 | 351 168 490,58 |
в том числе: | |||||||
республиканский бюджет | 1 690 624 791,0 | 200 379 690,0 | 458 244 581,0 | 348 937 769,0 | 344 187 430,0 | 338 875 321,0 | |
местные бюджеты | 45 066 972,05 | 4 542 280,0 | 7 585 722,06 | 9 313 083,0 | 11 332 717,41 | 12 293 169,58 | |
Задача 3. Обеспечение прав и законных интересов детей | республиканский и местные бюджеты | 5 691 285,0 | 1 097 400,0 | 1 195 073,0 | 1 129 006,0 | 1 132 006,0 | 1 137 800,0 |
в том числе: | |||||||
республиканский бюджет | 5 685 285,0 | 1 097 400,0 | 1 195 073,0 | 1 129 006,0 | 1 129 006,0 | 1 134 800,0 | |
местные бюджеты | 6 000,0 | – | – | – | 3 000,0 | 3 000,0 | |
Итого по подпрограмме 1 | 1 798 692 750,24 | 211 858 460,0 | 474 524 140,71 | 366 176 712,4 | 370 389 605,55 | 375 743 831,58 | |
в том числе: | |||||||
республиканский бюджет | 1 743 786 538,47 | 206 127 090,0 | 464 700 976,47 | 354 105 490,0 | 356 826 143,0 | 362 026 839,0 | |
местные бюджеты | 53 513 331,77 | 5 144 790,0 | 9 431 064,24 | 11 853 022,4 | 13 387 462,55 | 13 696 992,58 | |
иные источники* | 1 392 880,0 | 586 580,0 | 392 100,0 | 218 200,0 | 176 000,0 | 20 000,0 | |
Подпрограмма 2 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний» | |||||||
Задача 1. Снижение влияния факторов риска неинфекционных заболеваний за счет создания единой профилактической среды | республиканский бюджет и иные источники | 3 132 260,0 | 657 330,0 | 739 160,0 | 796 510,0 | 771 510,0 | 167 750,0 |
в том числе: | |||||||
республиканский бюджет | – | – | – | – | – | – | |
местные бюджеты | 461 750,0 | – | 48 000,0 | 118 000,0 | 128 000,0 | 167 750,0 | |
иные источники* | 2 670 510,0 | 657 330,0 | 691 160,0 | 678 510,0 | 643 510,0 | – | |
Задача 2. Обеспечение профилактики неинфекционных заболеваний на протяжении всего жизненного цикла посредством всеобщего и доступного охвата населения услугами первичной медицинской помощи | республиканский и местные бюджеты, иные источники | 47 815 823,04 | 13 042 873,0 | 9 626 558,16 | 13 132 278,56 | 8 964 978,33 | 3 049 134,99 |
в том числе: | |||||||
республиканский бюджет | 4 404 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 4 400 000,0 | – | |
местные бюджеты | 42 138 173,04 | 12 786 743,0 | 9 370 428,16 | 12 876 148,56 | 4 310 348,33 | 2 794 504,99 | |
иные источники* | 1 273 150,0 | 254 630,0 | 254 630,0 | 254 630,0 | 254 630,0 | 254 630,0 | |
Задача 3. Снижение преждевременной смертности и стабилизация инвалидности населения, наступивших по причине неинфекционных заболеваний | республиканский и местные бюджеты, иные источники | 176 155 620,62 | 42 870 187,0 | 36 281 928,65 | 26 587 846,53 | 28 700 749,48 | 41 714 908,96 |
в том числе: | |||||||
республиканский бюджет | 100 017 787,0 | 21 339 130,0 | 21 318 500,0 | 12 719 109,0 | 15 181 609,0 | 29 459 439,0 | |
местные бюджеты | 73 977 193,62 | 20 990 897,0 | 14 423 268,65 | 13 328 577,53 | 12 978 980,48 | 12 255 469,96 | |
иные источники* | 2 160 640,0 | 540 160,0 | 540 160,0 | 540 160,0 | 540 160,0 | – | |
Задача 4. Обеспечение проведения мониторинга состояния здоровья населения посредством создания единого информационного пространства здравоохранения Республики Беларусь | республиканский бюджет | 25 000,0 | 25 000,0 | – | – | – | – |
Итого по подпрограмме 2 | 227 128 703,66 | 56 595 390,0 | 46 647 646,81 | 40 516 635,09 | 38 437 237,81 | 44 931 793,95 | |
в том числе: | |||||||
республиканский бюджет | 104 447 287,0 | 21 365 630,0 | 21 320 000,0 | 12 720 609,0 | 19 581 609,0 | 29 459 439,0 | |
местные бюджеты | 116 577 116,66 | 33 777 640,0 | 23 841 696,81 | 26 322 726,09 | 17 417 328,81 | 15 217 724,95 | |
иные источники* | 6 104 300,0 | 1 452 120,0 | 1 485 950,0 | 1 473 300,0 | 1 438 300,0 | 254 630,0 | |
Подпрограмма 3 «Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма» | |||||||
Задача 1. Снижение уровня негативных социальных и экономических последствий пьянства и алкоголизма | республиканский и местные бюджеты | 4 422 054,0 | 2 493 660,0 | 424 910,0 | 636 123,0 | 511 179,0 | 356 182,0 |
в том числе: | |||||||
республиканский бюджет | 1 376 596,0 | 195 160,0 | 176 300,0 | 318 200,0 | 431 600,0 | 255 336,0 | |
из них средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности | 296 500,0 | – | – | – | 175 000,0 | 121 500,0 | |
местные бюджеты | 3 045 458,0 | 2 298 500,0 | 248 610,0 | 317 923,0 | 79 579,0 | 100 846,0 | |
Задача 2. Снижение объемов потребления населением алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива | республиканский бюджет | – | – | – | – | – | – |
Итого по подпрограмме 3 | 4 422 054,0 | 2 493 660,0 | 424 910,0 | 636 123,0 | 511 179,0 | 356 182,0 | |
в том числе: | |||||||
республиканский бюджет | 1 376 596,0 | 195 160,0 | 176 300,0 | 318 200,0 | 431 600,0 | 255 336,0 | |
из них средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности | 296 500,0 | – | – | – | 175 000,0 | 121 500,0 | |
местные бюджеты | 3 045 458,0 | 2 298 500,0 | 248 610,0 | 317 923,0 | 79 579,0 | 100 846,0 | |
Подпрограмма 4 «Туберкулез» | |||||||
Задача 1. Предотвращение смертности от туберкулеза | республиканский и местные бюджеты, иные источники | 80 567 227,0 | 8 525 290,0 | 14 527 832,0 | 17 013 528,0 | 14 902 725,0 | 25 597 852,0 |
в том числе: | |||||||
республиканский бюджет | 57 334 870,0 | 3 675 320,0 | 9 760 777,0 | 12 176 462,0 | 10 608 927,0 | 21 113 384,0 | |
местные бюджеты | 8 294 027,0 | 1 594 130,0 | 1 663 765,0 | 1 885 866,0 | 1 703 798,0 | 1 446 468,0 | |
иные источники* | 14 938 330,0 | 3 255 840,0 | 3 103 290,0 | 2 951 200,0 | 2 590 000,0 | 3 038 000,0 | |
Задача 2. Предупреждение заболеваемости туберкулезом | республиканский и местные бюджеты | 28 424 468,18 | 10 882 180,0 | 4 849 277,18 | 4 332 489,0 | 5 889 641,0 | 2 470 881,0 |
в том числе: | |||||||
республиканский бюджет | 18 483 625,0 | 7 867 180,0 | 3 663 793,0 | 1 575 939,0 | 3 766 212,0 | 1 610 501,0 | |
из них средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности | 737 552,0 | – | – | – | 311 352,0 | 426 200,0 | |
местные бюджеты | 9 940 843,18 | 3 015 000,0 | 1 185 484,18 | 2 756 550,0 | 2 123 429,0 | 860 380,0 | |
Задача 3. Обеспечение качественным лечением пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза | республиканский и местные бюджеты, иные источники | 26 899 779,37 | 5 920 540,0 | 4 915 594,0 | 5 254 048,0 | 3 927 940,37 | 6 881 657,0 |
в том числе: | |||||||
республиканский бюджет | 8 174 828,0 | 1 733 080,0 | 977 680,0 | 1 830 904,0 | 269 167,0 | 3 363 997,0 | |
из них средства фондов превентивных мероприятий | 110 000,0 | 110 000,0 | – | – | – | – | |
местные бюджеты | 10 531 561,37 | 2 356 250,0 | 2 243 744,0 | 1 720 134,0 | 1 923 773,37 | 2 287 660,0 | |
иные источники* | 8 193 390,0 | 1 831 210,0 | 1 694 170,0 | 1 703 010,0 | 1 735 000,0 | 1 230 000,0 | |
Итого по подпрограмме 4 | 135 891 474,55 | 25 328 010,0 | 24 292 703,18 | 26 600 065,0 | 24 720 306,37 | 34 950 390,0 | |
в том числе: | |||||||
республиканский бюджет | 83 993 323,0 | 13 275 580,0 | 14 402 250,0 | 15 583 305,0 | 14 644 306,0 | 26 087 882,0 | |
из них: | |||||||
средства фондов превентивных мероприятий | 110 000,0 | 110 000,0 | – | – | – | – | |
средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности | 737 552,0 | – | – | – | 311 352,0 | 426 200,0 | |
местные бюджеты | 28 766 431,55 | 6 965 380,0 | 5 092 993,18 | 6 362 550,0 | 5 751 000,37 | 4 594 508,0 | |
иные источники* | 23 131 720,0 | 5 087 050,0 | 4 797 460,0 | 4 654 210,0 | 4 325 000,0 | 4 268 000,0 | |
Подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» | |||||||
Задача 1. Обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению, уходу и социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией, в том числе в пенитенциарной системе | республиканский и местные бюджеты, иные источники | 80 540 992,38 | 7 942 890,0 | 18 649 585,9 | 19 329 218,0 | 14 213 442,0 | 20 405 856,48 |
в том числе: | |||||||
республиканский бюджет | 62 318 558,0 | 5 338 910,0 | 14 954 662,0 | 15 179 657,0 | 9 601 410,0 | 17 243 919,0 | |
местные бюджеты | 2 279 474,38 | 31 150,0 | 151 473,9 | 320 881,0 | 804 032,0 | 971 937,48 | |
иные источники* | 15 942 960,0 | 2 572 830,0 | 3 543 450,0 | 3 828 680,0 | 3 808 000,0 | 2 190 000,0 | |
Задача 2. Элиминация вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку и случаев передачи ВИЧ, связанных с оказанием медицинской помощи | республиканский и местные бюджеты | 2 588 831,93 | 765 710,0 | 792 169,0 | 807 979,0 | 119 891,93 | 103 082,0 |
в том числе: | |||||||
республиканский бюджет | 2 175 682,0 | 690 790,0 | 705 784,0 | 720 680,0 | 37 008,0 | 21 420,0 | |
местные бюджеты | 413 149,93 | 74 920,0 | 86 385,0 | 87 299,0 | 82 883,93 | 81 662,0 | |
Задача 3. Снижение распространения ВИЧ в группах населения с высоким риском инфицирования | республиканский и местные бюджеты, иные источники | 20 100 330,62 | 3 869 200,0 | 3 129 637,1 | 2 671 539,0 | 5 466 777,0 | 4 963 177,52 |
в том числе: | |||||||
республиканский бюджет | 186 587,0 | 36 200,0 | 39 421,0 | 37 253,0 | 37 253,0 | 36 460,0 | |
местные бюджеты | 2 573 853,62 | 3 390,0 | 261 036,1 | 465 366,0 | 929 864,0 | 914 197,52 | |
иные источники* | 17 339 890,0 | 3 829 610,0 | 2 829 180,0 | 2 168 920,0 | 4 499 660,0 | 4 012 520,0 | |
Итого по подпрограмме 5 | 103 230 154,93 | 12 577 800,0 | 22 571 392,0 | 22 808 736,0 | 19 800 110,93 | 25 472 116,0 | |
в том числе: | |||||||
республиканский бюджет | 64 680 827,0 | 6 065 900,0 | 15 699 867,0 | 15 937 590,0 | 9 675 671,0 | 17 301 799,0 | |
местные бюджеты | 5 266 477,93 | 109 460,0 | 498 895,0 | 873 546,0 | 1 816 779,93 | 1 967 797,0 | |
иные источники* | 33 282 850,0 | 6 402 440,0 | 6 372 630,0 | 5 997 600,0 | 8 307 660,0 | 6 202 520,0 | |
Подпрограмма 6 «Внешняя миграция» | |||||||
Задача 1. Управление внешней миграцией с учетом демографического и социально-экономического развития регионов страны, а также возвращения соотечественников | республиканский бюджет | 1 637 760,0 | 632 760,0 | 580 000,0 | 250 000,0 | 75 000,0 | 100 000,0 |
Задача 2. Совершенствование системы выявления, предупреждения и пресечения незаконной миграции, а также интеграции иностранцев | республиканский и местные бюджеты | – | – | – | – | – | – |
Задача 3. Совершенствование порядка привлечения иностранных специалистов в Республику Беларусь, а также противодействия нелегальной миграции | » | – | – | – | – | – | – |
Итого по подпрограмме 6 – республиканский бюджет | 1 637 760,0 | 632 760,0 | 580 000,0 | 250 000,0 | 75 000,0 | 100 000,0 | |
Подпрограмма 7 «Обеспечение функционирования системы здравоохранения Республики Беларусь» | |||||||
Задача 1. Создание условий для развития здравоохранения | республиканский и местные бюджеты | ||||||
Задача 2. Обеспечение условий для оказания услуг организациями здравоохранения в соответствии с их уставной деятельностью | республиканский и местные бюджеты, собственные средства организаций | 25 838 624 228,18 | 4 163 887 240,0 | 4 649 966 287,33 | 4 933 929 220,23 | 5 697 988 572,19 | 6 392 852 908,43 |
в том числе: | |||||||
республиканский бюджет | 4 338 356 830,15 | 709 902 860,0 | 815 545 582,0 | 838 375 734,91 | 928 045 357,77 | 1 046 487 295,47 | |
из них: | |||||||
средства фондов превентивных мероприятий | 76 429 911,47 | 12 221 630,0 | 13 443 892,0 | 14 018 354,0 | 17 229 987,47 | 19 516 048,0 | |
средства на финансирование капитальных вложений (Государственная инвестиционная программа) | 74 813 187,0 | – | – | – | 36 227 000,0 | 38 586 187,0 | |
местные бюджеты | 20 024 497 519,05 | 3 209 752 320,0 | 3 543 045 047,13 | 3 809 183 744,53 | 4 438 865 700,37 | 5 023 650 707,02 | |
из них: | |||||||
средства, передаваемые в виде межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета нижестоящему | 7 417 900,0 | – | – | – | 7 417 900,0 | – | |
средства на финансирование капитальных вложений | 34 700 000,0 | – | – | – | 22 090 000,0 | 12 610 000,0 | |
собственные средства организаций | 1 475 769 878,98 | 244 232 060,0 | 291 375 658,2 | 286 369 740,79 | 331 077 514,05 | 322 714 905,94 | |
Итого по подпрограмме 7 | 25 838 624 228,18 | 4 163 887 240,0 | 4 649 966 287,33 | 4 933 929 220,23 | 5 697 988 572,19 | 6 392 852 908,43 | |
в том числе: | |||||||
республиканский бюджет | 4 338 356 830,15 | 709 902 860,0 | 815 545 582,0 | 838 375 734,91 | 928 045 357,77 | 1 046 487 295,47 | |
из них: | |||||||
средства фондов превентивных мероприятий | 76 429 911,47 | 12 221 630,0 | 13 443 892,0 | 14 018 354,0 | 17 229 987,47 | 19 516 048,0 | |
средства на финансирование капитальных вложений (Государственная инвестиционная программа) | 74 813 187,0 | – | – | – | 36 227 000,0 | 38 586 187,0 | |
местные бюджеты | 20 024 497 519,05 | 3 209 752 320,0 | 3 543 045 047,13 | 3 809 183 744,53 | 4 438 865 700,37 | 5 023 650 707,02 | |
из них: | |||||||
средства, передаваемые в виде межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета нижестоящему | 7 417 900,0 | – | – | – | 7 417 900,0 | – | |
средства на финансирование капитальных вложений | 34 700 000,0 | – | – | – | 22 090 000,0 | 12 610 000,0 | |
собственные средства организаций | 1 475 769 878,98 | 244 232 060,0 | 291 375 658,2 | 286 369 740,79 | 331 077 514,05 | 322 714 905,94 | |
Всего по Государственной программе | 28 109 627 125,56 | 4 473 373 320,0 | 5 219 007 080,03 | 5 390 917 491,72 | 6 151 922 011,85 | 6 874 407 221,96 | |
в том числе: | |||||||
республиканский бюджет | 6 338 279 161,62 | 957 564 980,0 | 1 332 424 975,47 | 1 237 290 928,91 | 1 329 279 686,77 | 1 481 718 590,47 | |
из них: | |||||||
средства фондов превентивных мероприятий | 76 539 911,47 | 12 331 630,0 | 13 443 892,0 | 14 018 354,0 | 17 229 987,47 | 19 516 048,0 | |
средства на финансирование научной, научно-технической и инновационной деятельности | 1 034 052,0 | – | – | – | 486 352,0 | 547 700,0 | |
средства на финансирование капитальных вложений (Государственная инвестиционная программа) | 74 813 187,0 | – | – | – | 36 227 000,0 | 38 586 187,0 | |
местные бюджеты | 20 231 666 334,96 | 3 258 048 090,0 | 3 582 158 306,36 | 3 854 913 512,02 | 4 477 317 851,03 | 5 059 228 575,55 | |
из них: | |||||||
средства, передаваемые в виде межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета нижестоящему | 7 417 900,0 | – | – | – | 7 417 900,0 | – | |
средства на финансирование капитальных вложений | 34 700 000,0 | – | – | – | 22 090 000,0 | 12 610 000,0 | |
собственные средства организаций | 1 475 769 878,98 | 244 232 060,0 | 291 375 658,2 | 286 369 740,79 | 331 077 514,05 | 322 714 905,94 | |
иные источники* | 63 911 750,0 | 13 528 190,0 | 13 048 140,0 | 12 343 310,0 | 14 246 960,0 | 10 745 150,0 |
______________________________
* Объем финансирования будет уточняться, привлечение бюджетных средств не предусматривается.