Исходные данные для заполнения доверенности на получение продукции
Предприятие – покупатель
Организация – столовая № 34
Адрес – г. Кемерово, ул. Магистральная, 103
ИНН – 1897654328
Банк – «МДМ – Банк»
Счёт – 47583659472546351859
Директор – Коренев В.У.
Главный бухгалтер – Бураева О.В.
Бухгалтер – Жукова Г.Ф.
На имя Королёва Сергея Сергеевича 11.03.200_г. выдана доверенность № 26 на получение продовольственных товаров.
Доверенность выдана по паспорту: серия – 32 00; номер – 343758; выдан – отделом внутренних дел г. Новороссийска; дата выдачи – 12.05.1999г.
Срок действия доверенности – 5 дней с даты выдачи доверенности. Номер и дата наряда – счет № 2 от 16.03.200_г., номер и дата документа, подтверждающего выполнение поручения – п/п № 23 от 11.03.200_г.
Предприятие – поставщик
Организация – ООО «Колос»
Адрес – г. Кемерово, ул. ул. Сызранова, 45
ИНН – 1678912345638
Номер телефона – 32 – 13 – 14
Наименование банка – «Уралсиббанк»
Платёжно-расчётный документ – № 245 от 11.03.200_г.
Директор – Журавлёв С.С.
Главный бухгалтер – Грибова А.А.
Бухгалтер – Николаева Е.В.
Зав. складом – Долматова К.Г.
Данные по продовольственным товарам, которые необходимо получить, представлены в таблице 9.
Таблица 9
Товары, необходимые для получения за «___» ___________ 200_г.
Наименование товара | Количество, кг | Цена, руб | Стоимость товара без налога, руб |
Мука | 210 | 8 – 00 | определить |
Сахар | 150 | 21 – 50 | определить |
Крахмал | 60 | 15 – 80 | определить |
Соль | 30 | 6 – 30 | определить |
Всего к оплате | определить |
Бухгалтер ____________ _______________________
подпись расшифровка подписи
Исходные данные для заполнения счёта - фактуры
Счёт- фактура – № 5 от 11.03.200_г.
Покупатель – столовая № 34
Продавец – ООО «Колос»
На основании данных для заполнения доверенности на получение товарно-материальных ценностей необходимо заполнить счёт-фактуру.
Задание 3. На основании исходных данных заполнить товарный отчёт.
Исходные данные для заполнения товарного отчёта
Товарный отчёт – № 73 от 15.09.200_г.
Организация – магазин кулинарии
Директор – Баранов В.Ф.
Бухгалтер – Широкова О.Е.
Зав. складом – Бормотова А.М.
Данные по поступившим товарам в организацию за сентябрь 200_г. представлены в таблице 10.
Таблица 10
Поступление товаров за _____________ 200_г.
месяц
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Номер документа | Дата | Количество | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | Остаток на 12.09.200_г.: | ||||||||||
| - | - | - | - | - | 1670,30 | |||||
| шт | - | - | 176 | 0,20 | определить | |||||
| определить | ||||||||||
2 | Поступление товаров и тары:
| кг | 813 | 12.09 | 10 | 31,40 | определить | ||||
| кг | 814 | 12.09 | 15 | 67,90 | определить | |||||
| кг | 815 | 13.09 | 5 | 160,80 | определить | |||||
| шт | 816 | 13.09 | 30 | 6,70 | определить | |||||
| шт | 817 | 14.09 | 45 | 10,60 | определить | |||||
| кг | 818 | 14.09 | 20 | 67,90 | определить | |||||
| кг | 819 | 15.09 | 10 | 194,20 | определить | |||||
| шт | 820 | 15.09 | 100 | 0,20 | определить | |||||
Итого | определить | ||||||||||
3 | Сдача выручки:
| руб | 178 | 12.09 | - | - | 1245,30 | ||||
| руб | 179 | 13.09 | - | - | 1387,20 | |||||
| руб | 180 | 14.09 | - | - | 1865,40 | |||||
| руб | 181 | 15.09 | - | - | 2965,80 | |||||
Итого | определить | ||||||||||
4 | Расход тары:
| шт | 342 | 12.09 | 45 | 0,20 | определить | ||||
| шт | 343 | 13.09 | 83 | 0,20 | определить | |||||
| шт | 344 | 14.09 | 67 | 0,20 | определить | |||||
| шт | 345 | 15.09 | 35 | 0,20 | определить | |||||
Итого | определить | ||||||||||
Бухгалтер ____________ _______________________
подпись расшифровка подписи