7. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент. - М: Финансы и статистика, 2009. – 750 с.

8. Колас Б. Управление финансовой деятельностью предпри­ятия. - М.: ЮНИТИ, 2007. – 850 с.

9. Крейнина М. Н. Финансовый менеджмент. - М.: Дело и сервис, 2008. – 296 с.

10. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. - М: Финан­сы и статистика, 2008. – 214 с.

11. Роберт И. Холт. Основы финансового менеджмента. - М.: Дело, 2008. – 254 с.

12. Родионова Н.В. Антикризисный менеджмент. - М.: ЮНИТИ, 2008. – 140 с.

13. Справочник директора предприятия: учебник / рук. авт. колл. М.Г. Лапуста. 7-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2010. – 480 с.

14. Справочник финансиста предприятия: учебник / рук. авт. колл. А.А. Володин. - М: ИНФРА-М, 2010. – 357 с.

Приложение

Бухгалтерский баланс

на

31 декабря 2010

г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

 

 

 
Организация

ОАО «Мир красок»

по ОКПО

00371417

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

4826004888

Вид деятельности

 

по ОКВЭД

1

Организационно-правовая форма/форма собственности

 

 

47

41

 

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

 

 

 

 

 

 

Дата утверждения

 

Дата отправки (принятия)

 

                                 

 

Актив Код по- казателя На начало отчетного года На конец отчет- ного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110    
Основные средства 120 17132 24030
Незавершенное строительство 130 2168 2668
Доходные вложения в материальные ценности 135    
Долгосрочные финансовые вложения 140    
Отложенные налоговые активы 145    
Прочие внеоборотные активы 150   3
Итого по разделу I 190 19300 26701
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 1266 766
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 870 385
животные на выращивании и откорме 212    
затраты в незавершенном производстве 213 6 6
готовая продукция и товары для перепродажи 214 372 325
товары отгруженные 215    
расходы будущих периодов 216 18 50
прочие запасы и затраты 217    
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 524 634
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230    
в том числе покупатели и заказчики 231    
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 2716 1761
в том числе покупатели и заказчики 241 563 1200
Краткосрочные финансовые вложения 250    
Денежные средства 260 3 142
Прочие оборотные активы 270    
Итого по разделу II 290 4509 3303
БАЛАНС 300 23809 30004


Форма 0710001 с. 2

Пассив Код по- казателя На начало отчетного периода На конец отчет- ного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410    
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   ()
Добавочный капитал 420 13257 12748
Резервный капитал 430    
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 431    
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 3592 5766
Итого по разделу III 490 16849 18514
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510    
Отложенные налоговые обязательства 515   143
Прочие долгосрочные обязательства 520    
Итого по разделу IV 590   143
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610    
Кредиторская задолженность 620 6960 11347
в том числе: поставщики и подрядчики 621 1018 5210
задолженность перед персоналом организации 622 1862 1200
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 703 1300
задолженность по налогам и сборам 624 849 800
прочие кредиторы 625 2528 2443
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630   1000
Доходы будущих периодов 640    
Резервы предстоящих расходов 650    
Прочие краткосрочные обязательства 660    
Итого по разделу V 690 6960 14790
БАЛАНС 700 23809 30004
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах      
Арендованные основные средства 910    
в том числе по лизингу 911    
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920    
Товары, принятые на комиссию 930    
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов 940    
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950    
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960    
Износ жилищного фонда 970    
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980    
Нематериальные активы, полученные в пользование 990    
       


Отчет о прибылях и убытках

 

 

31 декабря 2010

 

КОДЫ

 

Форма № 2 по ОКУД

0710002

 

Дата (год, месяц, число)

 

Организация ОАО «Мир красок» по ОКПО

00371417

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

4826004888

Вид деятельности розничная торговля

по ОКВЭД

1

Организационно-правовая форма/форма собственности смешанная

47

41

частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384/385

Показатель

  За отчетный   За

аналогичный

период
наименование

код

  период    

предыдущего

года
1

2

  3    

4

 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

  70896   61986

 

 
в т.ч. торговли

011

  19926   22955

 

 
в общепите

012

  4290   3590

 

 
услуг

013

  46680   35441

 

 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

  63790   56209

 

 
в т.ч. готовой продукции

021

  17511   20437

 

 
товаров

022

  2081   1982

 

 
прочее

023

  44198   33790

 

 
Валовая прибыль

030

  4441   4086

 

 
Коммерческие расходы

040

       

 

 
Управленческие расходы

050

  2665   1691

 

 
Прибыль (убыток) от продаж

060

       

 

 
Прочие доходы и расходы Проценты к получению

070

       

 

 
Проценты к уплате

080

       

 

 
Доходы от участия в других организациях

090

  436   296

 

 
Прочие доходы

100

  436   306

 

 
Прочие расходы

110

  1197   995

 

 
Прибыль (убыток) до налогообложения

140

  1904   10002

 

 
Отложенные налоговые активы

150

  2    

 

 
Отложенные налоговые обязательства

160

  69    

 

 
Текущий налог на прибыль

170

  686   398

 

 
Прочие платежи в бюджет

171

83

  28

 

 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

180

  1068   576

 

 
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)

190

  68    

 

 
Базовая прибыль (убыток) на акцию

200

       

 

 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

210

       

 

 
                       

 

 

Бухгалтерский баланс

на

31 декабря 2009

г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

 

 

 
Организация

ОАО «Мир красок»

по ОКПО

00371417

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

4826004888

Вид деятельности

 

по ОКВЭД

1

Организационно-правовая форма/форма собственности

 

 

47

41

 

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)

 

 

 

 

 

 

Дата утверждения

 

Дата отправки (принятия)

 

                                 

 

Актив Код по- казателя На начало отчетного года На конец отчет- ного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы 110    
Основные средства 120 15279 17132
Незавершенное строительство 130 204 2168
Доходные вложения в материальные ценности 135    
Долгосрочные финансовые вложения 140    
Отложенные налоговые активы 145    
Прочие внеоборотные активы 150 15483 19300
Итого по разделу I 190    
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы 210 1462 1266
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 635 870
животные на выращивании и откорме 212    
затраты в незавершенном производстве 213 29 6
готовая продукция и товары для перепродажи 214 464 372
товары отгруженные 215    
расходы будущих периодов 216 334 18
прочие запасы и затраты 217    
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 57 524
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230    
в том числе покупатели и заказчики 231    
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 2124 2716
в том числе покупатели и заказчики 241 301 563
Краткосрочные финансовые вложения 250    
Денежные средства 260 112 3
Прочие оборотные активы 270    
Итого по разделу II 290 3755 4509
БАЛАНС 300 19238 23809


Форма 0710001 с. 2

Пассив Код по- казателя На начало отчетного периода На конец отчет- ного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410    
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   ()
Добавочный капитал 420 14075 13257
Резервный капитал 430    
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 431    
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 3162 3592
Итого по разделу III 490 17237 16849
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 510    
Отложенные налоговые обязательства 515    
Прочие долгосрочные обязательства 520    
Итого по разделу IV 590    
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты 610    
Кредиторская задолженность 620 1912 6960
в том числе: поставщики и подрядчики 621 280 1018
задолженность перед персоналом организации 622 689 1862
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 640 703
задолженность по налогам и сборам 624 219 849
прочие кредиторы 625 84 2528
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 630    
Доходы будущих периодов 640 89  
Резервы предстоящих расходов 650    
Прочие краткосрочные обязательства 660    
Итого по разделу V 690 2001 6960
БАЛАНС 700 19238 23809
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах      
Арендованные основные средства 910    
в том числе по лизингу 911    
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920    
Товары, принятые на комиссию 930    
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов 940    
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950    
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960    
Износ жилищного фонда 970    
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980    
Нематериальные активы, полученные в пользование 990    
       


 

Отчет о прибылях и убытках

за

2009

г.

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

 

 

 
Организация

ОАО «Мир красок»

по ОКПО

00371417

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

4826004888

Вид деятельности

 

по ОКВЭД

1

Организационно-правовая форма/форма собственности

 

 

47

42

 

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

384/385

                             

 

 

Показатель

За отчетный
период

За аналогичный период преды-
дущего года

наименование код
1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 61986 55842
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 56209 50542
Валовая прибыль 029 5777 5300
Коммерческие расходы 030 4086 3348
Управленческие расходы 040    
Прибыль (убыток) от продаж 050 1691 1952
Прочие доходы и расходы Проценты к получению 060    
Проценты к уплате 070    
Доходы от участия в других организациях 080    
Прочие доходы 090 306 80
Прочие расходы 100 995 485
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1002 1547
Отложенные налоговые активы 141    
Отложенные налоговые обязательства 142    
Текущий налог на прибыль 150 426 718
       
Чистая прибыль (убыток) очередного периода 190 576 829
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) 200    
Базовая прибыль (убыток) на акцию      
Разводненная прибыль (убыток) на акцию